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Moteur de recherche d'offres d'emploi GEODIS

Group Internal Control & Risk Analyst H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

GEODIS est un opérateur de la chaîne logistique se classant parmi les plus grandes entreprises dans son domaine en Europe et dans le monde. Rattaché à SNCF Logistics, qui est elle-même une branche du Groupe SNCF, GEODIS est le leader du Transport et de la Logistique en France et se place au quatrième rang européen. Son rayonnement international s'appuie sur une présence directe dans 67 pays et un réseau mondial qui relie plus de 120 pays.

Pourquoi nous rejoindre ?

Le Transport et la Logistique sont aujourd'hui un secteur clé de l'économie mondiale. En tant qu'acteur international majeur du marché, GEODIS a pour objectif la satisfaction totale de l'ensemble de ses parties prenantes, à commencer par celle de ses collaborateurs. Ce sont plus de 39500 collaborateurs à travers le monde qui partagent les mêmes valeurs d'engagement, de passion, de solidarité, de confiance et d'innovation, piliers de la stratégie du Groupe.

Ce poste est également ouvert à toute personne reconnue travailleur handicapé  

Référence

2021-7696  

Description du poste

Type de contrat

CDI-Temps plein

Fonction

Fonctions Support - Finance

Intitulé du poste

Group Internal Control & Risk Analyst H/F

Description de la mission

Au sein de l'équipe contrôle interne et gestion des risques Groupe, vous participez activement à la maitrise des risques au travers du suivi des contrôles.

Rattaché(e) au responsable Groupe du contrôle interne et de la gestion des risques, vous prendrez part aux missions dévolues au Contrôle Interne et à la Gestion des Risques.

A ce titre, avec l'appui de votre responsable, vous collaborez aux missions suivantes :
- Participation à l'amélioration continue du dispositif de gestion des risques et de contrôle interne du Groupe

- Participer au process de mise à jour de la cartographie des risques majeurs du Groupe et au suivi des actions prioritaires

- Appui méthodologique à la création / mise à jour des cartographies liées aux sujets de Conformité (loi Sapin 2, Devoir de vigilance etc.)

- Mise à jour des cartographies des risques majeurs sur les activités et fonctions du Siège, identification et suivi des activités de contrôle spécifiques à ce périmètre

- Déployer le plan de contrôle interne sur le périmètre Siège et Holdings (auto-évaluation et revues de contrôle interne), apporter un appui méthodologique aux entités de ce périmètre

- Préparer, suivre, consolider et analyser les campagnes d'auto-évaluation et de revues de contrôle interne pour le Groupe

- Accompagner et assurer le suivi des plans d'actions correctifs élaborés

- Mettre en place et actualiser les procédures Groupe, ainsi que sur le périmètre Siège et fonctions transverses

- Suivre les recommandations de l'audit interne du périmètre du Siège et consolider les informations remontées pour l'ensemble Groupe

- Participer à l'animation du réseau de contrôle interne du Groupe, en assurant la remontée et le partage des informations, et en identifiant les bonnes pratiques, en particulier via les Comités mensuels

- Sensibiliser les lignes opérationnelles et fonctionnelles aux meilleures pratiques de management des Risques et de Contrôle Interne : participer à la conception d'outils de communication, de formation (e-learning sur le contrôle interne)

- Contribuer à la mise en place d'un outil dédié la gestion des risques et le contrôle interne

- Administrer les outils utilisés pour la gestion des risques et le contrôle interne

- Participer aux projets transverse du Groupe

Profil du candidat

Vous être titulaire d'un diplôme BAC+5 (Master 2) en Audit contrôle interne et/ou contrôle de gestion (Grande Ecole de commerce ou d'ingénieurs, université), avec 8 années d'expérience professionnelle.

Vous avez une première expérience de 5/6 années en contrôle interne / audit (interne ou externe), risk management et/ou en contrôle de gestion dans le secteur de la logistique ou du transport.

Vous avez une bonne culture en finance d'entreprise, une compréhension générale de l'entreprise et du rôle du contrôle interne.

Autonome, proactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se), vous disposez de bonnes capacités de synthèse et d'analyse et d'une grande aisance relationnelle.

Vous êtes à l'aise en anglais aussi bien à l'oral qu'à l'écrit.

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Microsoft pack office).

Temps de travail en %

100

Lieu de prise de service

Lieu de prise de service

Europe, France, Île-de-France, Hauts-de-Seine

Ville(s)

26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois Perret

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC+5 / MASTER

Niveau d'expérience dans la fonction

Confirmé (5 à 10 ans d'expérience)