Informations générales
Entité de rattachement
GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son expertise sur l'ensemble de la supply chain. Partenaire de croissance de ses clients, GEODIS intervient sur cinq métiers : l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, le Freight Forwarding, la logistique contractuelle, la distribution & l'express et le transport routier. Avec un réseau mondial couvrant près de 170 pays et plus de 49 400 collaborateurs, GEODIS se classe au sixième rang mondial de son secteur. En 2022, GEODIS a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros. GEODIS est une société du groupe SNCF.
Ce poste est également ouvert à toute personne reconnue travailleur handicapé
Référence
2023-11798
Line Of Business
CORPORATE
Description du poste
Type de contrat
CDI-Temps plein
Fonction
Fonctions Support - Finance
Intitulé du poste
Responsable Contrôle interne- Risk Management Groupe H/F
Exigences et contraintes du poste (horaires de travail...)
Déplacements ponctuels
Description de la mission
Rattaché(e) à la Directrice Gouvernance, Risques & Conformité Groupe, le Responsable Contrôle interne/Risk Management Groupe (H/F) pilote le renforcement du contrôle interne et de la maîtrise des risques du Groupe. Il anime un réseau de relais contrôle interne/risk management métiers et régions.
Ses principales missions sont les suivantes (non exhaustif) :
- Identification, analyse et évaluation des risques majeurs
- Etablissement et mise à jour régulière de la cartographie des risques majeurs du Groupe en lien avec les métiers, les fonctions et la Direction de l'Audit interne
- - Amélioration continue du contrôle interne et de la maîtrise des risques
- Définition et pilotage du plan de contrôle interne en lien avec la cartographie des risques majeurs, le dispositif de surveillance du contrôle interne et les recommandations de l'audit interne
- Suivi des recommandations de l'audit interne en lien avec les relais contrôle interne métiers et régions
- Développement et déploiement du référentiel de contrôle interne, rédaction et implémentation de procédures transverses
- Assurer une veille réglementaire, en lien avec le département conformité, sur les thématiques liées au contrôle interne/risk management (ex Loi Sapin II, …) et contribuer à la mise en œuvre d'actions, formations associées
- Diffusion de la culture du contrôle interne au niveau le plus fin de l'organisation
- Encadrement de l'équipe centrale et animation d'un réseau de correspondants contrôle interne/risk management métiers et régions
- –
- Surveillance du dispositif de contrôle interne
- Conception et mise en œuvre du programme de contrôle
- Relation avec les commissaires aux comptes sur le volet contrôle interne
- Relation avec l'Audit Interne
- Reporting au Comité des Risques
- Elaboration du rapport annuel du contrôle interne Groupe (dispositif, actions menées,…)
- Restitution au Comité des Risques, au Comité d'Audit, aux commissaires aux comptes,…
- Participation aux projets structurants du Groupe sous l'angle contrôle interne/risk management
Profil du candidat
Formation supérieure (ingénieur, grande école de commerce, 3ème cycle) avec une spécialisation Finance
Expérience de 10 ans minimum (audit externe puis contrôle interne/risk management dans un environnement grand groupe)
Anglais courant, tant à l'oral qu'à l'écrit
Qualités recherchées :
Excellent relationnel, bonne communication et bon sens de la pédagogie Bonnes capacités rédactionnelles
Qualités de coordination, d'animation et d'organisation
Rigueur, Esprit d'analyse et de synthèse
Force de proposition, Autonomie et dynamisme
Gestion de projets en environnement complexe et capacité d'adaptation.
Management transverse
Temps de travail en %
100
Lieu de prise de service
Lieu de prise de service
Europe, France, Île-de-France, Hauts-de-Seine
Ville(s)
Levallois-Perret
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
BAC+5 / MASTER
Niveau d'expérience dans la fonction
Expérimenté (plus de 10 ans d'expérience)
Langues
Anglais (Maitrise Courante)